Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201904
Číslo faktúry: FD /0023/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Ing. Daniel Koleják
Adresa: Zelezničiarov 290/34,02801 Trstená
IČO: 35012013
Predmet: prevádzkovanie ČOV 1/19
Fakturovaná suma s DPH: 50,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.02.2019
Dátum vystavenia: 04.02.2019
Dátum splatnosti: 14.02.2019
Dátum úhrady: 21.02.2019
Súbor: FD_0023_19
Zverejnené: 04.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov